审计检查表态发言稿

时间:2024-05-23 11:01:27 发言稿 我要投稿
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审计检查表态发言稿

  在不断进步的时代,用到发言稿的地方越来越多,发言稿可以提高发言人的自信心,有助发言人更好地展现自己。写发言稿的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的审计检查表态发言稿,希望能够帮助到大家。

审计检查表态发言稿

审计检查表态发言稿1

同志们:

  刚才,审计处××处长和审计小组组长×× 介绍了今年学校开展20xx年20xx部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序,对我校20xx和20xx年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署;对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此,我代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点:

  一、积极落实20xx、20xx年度预决算审计决定,推动学校财务管理迈上新台阶

  我处高度重视审计工作。××处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在20xx年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及时整改,做到了边审计,边整改,边规范,收到了良好的效果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,能够针对审计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改过程中。

  二、规范学校财务管理,不断提高学校财务管理水平

  针对20xx年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实规范财务管理。

  (一)规范工作程序。为适应当前财政改革要求,最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰;近年来,我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法,内部会计监督制度健全,制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款管理办法》和《××××大学差旅费管理办法》、《大学“创××××新强校工程”专项资金管理办法(试行)》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《××××大学“创新强校工程”专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事项》等 ,风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等,提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。

  (二)规范编制部门预决算。学校的`预决算编制,严格依据国家和省级部门预算编制办法和《××××大学预算管理办法》编制年度部门预算和学校年度财务预算, 部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致,严格按照国家有关规定,将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。

  部门决算编制范围涵盖了学校所有资金,基本建设类资金按要求准确填报,部门结算账表一致。

  (三)强化资金管理。在日常会计核算工作中,严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度; 教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户,严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。

  应该说这些年来,在上级部门的各种专项检查、审计过程中,在其指导和帮助下,学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改进,日趋科学、规范,得到了主管部门的肯定。截止20xx 年,我校已经连续12年获得省×××部门决算类报表先进单位的称号。

  但是由于日常核算工作的繁杂,存在这样那样的不足,也希望通过此次审计,也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。

审计检查表态发言稿2

  首先,热烈欢迎审计组莅临我院开展审计工作,此次审计主要对李院长在任期间履行经济责任情况进行监督考核,同时也对我院整体工作进行全面检查。

  由于经济责任案件的存在,国家必须加强干部的管理和监督,以推动领导干部廉洁自律、认真履职尽责。这是一项重要举措,旨在规范领导干部的行政行为,增强工作透明度。

  接到审计组书面《通知》后,我们很重视,也按照审计组的要求进行了一些资料准备。

  刚才黄所长宣读了审计通知书,闫局长强调了审计的目标、要求、廉洁纪律,我们一定按要求做好相关工作,确保此次审计任务优质高效。

  一是我们将全力配合审计组的工作,确保按照他们的要求及时提供真实、完整的资料、数据和情况。我们坚决遵守不瞒报、不漏报、不错报的原则。今天我们的`科级干部全部出席会议,只要审计工作需要,我们将按照审计组要求的时限、方式和程序,真实、全面地提供经济指标、财务收支情况,以及所涉及的资料和数据。同时,我们将全力提供优质服务,为工作提供便利,严格按照纪律要求,不干扰审计组的工作。

  二是我们深知及时发现问题并进行整改的重要性。对于审计中发现的问题、差距和薄弱环节,我们会积极认识并妥善处理,绝不回避问题、推卸责任或掩盖事实。同时,我们也会与审计组保持密切合作,及时沟通问题,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施。

  三是为了进一步提升经济管理水平,我们将以本次审计工作为契机,虚心倾听各位领导在专业领域的建议,不断规范财务收支,促使医院实现良性发展。期待各位领导对此次审计工作提出宝贵意见,共同推动医院的可持续发展。

  愿各位领导,各位专家工作期间身体健康,心情愉悦。

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